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工程审计部门职责

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工程审计部门需要熟练操作日常办公软件,有责任心,工作认真,具有良好的职业道德,熟悉大审计,财务审计等相关工作的国家政策,法律法规;以下是小编精心收集整理的工程审计部门职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

工程审计部门职责1

1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;

2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;

3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;

工程审计部门职责2

1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;

2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;

3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;

4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;

5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;

6、参与审计其他日常工作。

工程审计部门职责3

1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;

2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;

3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;

4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;

5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;

6、完成领导安排的其它工作。

工程审计部门职责4

1、负责集团公司的审计工作;

2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;

4、负责审计资料的收集、整理归档工作;

5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;

6、参与完善反舞弊体系搭建, 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;

7、根据区域分工, 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。

工程审计部门职责5

1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

工程审计部门职责6

①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;

②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果

④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;

⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;

⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;

⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

工程审计部门职责7

1、对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

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